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颍州区人民检察院国有资产清查工作实施方案
作者:本站原创    浏览次数:157    添加时间:2016/5/20   
关于印发《2016年颍州区人民检察院国有资产清查工作实施方案》的通知
 
各科局室:
为贯彻落实上级财政部门关于开展2016年行政事业单位国有资产清查工作的通知精神,做好本次资产清查工作,确保清查工作规范、高效、有序,清查结果客观、真实、有效,真正达到摸清资产“家底”、优化系统数据信息、提高资产使用效益的目标,我院资产清查领导小组办公室根据上级财政部门资产清查相关文件,经报院领导批准,制定了《2016年颍州区人民检察院国有资产清查工作实施方案》。现将该方案印发你们,请及时组织学习,对照实施方案要求,认真配合落实有关资产清查工作,确保清查工作顺利实施。
因本次国有资产清查工作涉及范围广、时间紧、任务重、要求高,各部门负责人要高度重视,负责内勤的同志要切实履行职责,确保按时按质完成本部门资产清查工作,严防国有资产流失。清查工作中如有问题,请及时与资产清查办公室联系。联系人:刘舒婷,联系电话2170517,3254(政法专线)。
 
颍州区人民检察院
2016年5月12日
 
 
2016年颍州区人民检察院
国有资产清查工作实施方案
 
为贯彻落实上级财政部门关于开展2016年行政事业单位国有资产清查工作的通知精神,确保我院资产清查工作顺利实施,结合本院实际,经院领导同意,制定如下工作方案。
一、清查目的
通过资产清查,全面摸清我院 “家底”,真实、完整地反映院资产和财务状况,建立符合资产管理与预算管理,资产管理与财务管理相结合的运行机制,为我院资产的规范化、科学化、精细化管理打下扎实基础,实现资产的动态监管。
二、清查基准日和范围
(一)清查基准日。以2015年12月31日为资产清查基准日。
(二)清查范围。本院账面资产、机关各科局室。
三、清查内容
(一)单位基本情况清理。对内设机构及人员状况等基本情况进行全面清理。
(二)账务清理。对本院的银行账户、库存现金、资金往来和会计核算科目等基本账务情况进行全面核对和清理。
(三)资产清查。对省院各项资产进行全面的清理、核对和查实。
(四)完善制度。对资产清查工作中发现的问题,进行全面总结、认真分析,提出相应整改措施和实施计划,建立健全资产管理制度。
四、工作内容和步骤
根据财政部《关于印发<行政事业单位资产清理核实管理办法>的通知》有关规定,做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。
(一)准备阶段(2016年3月—4月上旬)
1.成立本院资产清查领导小组,全面组织、协调和督促资产清查工作。由党组书记、检察长艾民任组长,党组副书记、副检察长朱颍芝,党组成员、纪检组组长魏秀丽任副组长,成员为计装科、办公室、监察室、政工科负责人担任。领导小组下设资产清查办公室(以下简称“清查办”),负责具体组织院机关国有资产清查工作,指导各部门资产清查,汇总编报资产清查结果资料。
2.召开本院资产清查工作动员会。参会人员为院资产清查领导小组、资产清查办公室的全体成员和资产管理人员参加。
3.收集基础资料。包括院的资产账和财务账有关资料。
4.整理初始数据。包括:对2015年末资产账与财务账记录的固定资产和无形资产进行核对,确保固定资产和无形资产账账相符。
(二)实施阶段(2016年4月中旬—6月下旬)
主要任务是开展资产自查和清查盘点工作。具体方法是各内设机构根据清查办下发的资产自查核对相关表格,结合本部门实有资产情况开展自查,并上报自查结果。清查办结合各部门自查结果,确定清查盘点方案,组织开展盘点清查。本阶段工作在6月20日前完成。
1. 货币类资产清查。由计装科负责自查,填制货币性资产自查结果明细表,上报清查办审查。
2. 往来账清查。由计装科负责自查,填制往来账自查结果明细表,上报清查办。清查办审查后填制往来账清查明细表。
3. 固定资产和无形资产清查。由清查办制作下发固定资产和无形资产清单,各内设机构根据清单对本部门管理和使用的资产开展自查,上报自查结果。自查结果应由各部门负责内勤的人员、本部门负责人签字,并加盖本部门印章。清查办结合自查结果,在各部门的配合下逐部门、逐件逐人进行清查,确认损溢结果,填报固定资产和无形资产损溢清查明细表。清查办审核确认资产清查明细表。
(三)总结阶段(2016年7月)
根据上级财政部门资产清查有关要求,对本院资产清查工作进行总结,填写资产清查报表,撰写资产清查工作报告等材料,经清查领导小组审定后,上报区财政局。
五、资产核实
根据财政部门通知精神,资产清查结果报经区财政局审核同意后,方可开展资产核实工作。需要核实的资产事项,由清查办按要求准备申报文件、资产核实申请表、资产清查报表、相关证据等材料,经清查领导小组审定后,报区财政局审批,进行资产核实。
六、工作要求
资产清查工作按照“统一政策,统一方法,统一步骤,统一要求,分级实施”的原则进行。
(一)明确目标
要紧扣财政部门摸清资产“家底”、完善监管系统、实现“两个结合”、完善管理制度等四项目标,结合院资产管理实际,确保各项工作任务顺利实施。通过本次资产清查,真正达到“出具一份清查报告、解决一些遗留问题、完善一项管理制度”目的。
(二)遵守规范
要按照财政部门资产清查通知要求和工作方案部署,精心组织实施本次资产清查工作,确保清查程序合规,清查结果真实可靠,有关数据准确无误。各内设机构要严格落实资产使用管理责任,按照清查办下发的有关通知要求,落实自查工作任务,确保自查结果填报完整规范,签批报送手续完善有效,不得瞒报虚报。清查过程中,要加强国有资产监管,严防国有资产流失。
(三)讲求高效
本次资产清查范围广,时间紧、任务重、要求高。各内设机构要树立“一盘棋”思想,按照清查办有关工作安排,及时完成各阶段资产清查工作,按要求报送有关清查结果,并根据需要配合开展有关资产核实工作。
(四)区分责任
清查办是本次资产清查的工作机构,负责组织开展有关具体工作。实有资产占有使用部门是第一责任人,各内设机构的主要领导是本部门的资产清查工作负责人,对有关资产自查结果负责。纪检监察部门派员监督指导资产清查工作。
 
 
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